| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/05/2026 |
02020006
H F PNEUS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA L [...]
|
PAGO |
560,26 |
|
| 15/05/2026 |
02020006
H F PNEUS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA L [...]
|
PAGO |
2.472,12 |
|
| 15/05/2026 |
02020006
H F PNEUS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA L [...]
|
PAGO |
243,11 |
|
| 15/05/2026 |
02010284
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA.ME
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA E DES. SUSTENTÁVEL
CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNE [...]
|
LIQUIDADO |
4.184,00 |
|
| 15/05/2026 |
02010277
ALUCOM LTDA EPP
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNE [...]
|
LIQUIDADO |
2.005,20 |
|
| 15/05/2026 |
02010263
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA.ME
|
14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNE [...]
|
LIQUIDADO |
1.116,00 |
|
| 15/05/2026 |
02010262
ALUCOM LTDA EPP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA
CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNE [...]
|
LIQUIDADO |
594,40 |
|
| 15/05/2026 |
02010130
H F PNEUS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, [...]
|
PAGO |
108,05 |
|
| 15/05/2026 |
02010130
H F PNEUS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, [...]
|
PAGO |
1.022,46 |
|
| 15/05/2026 |
02010130
H F PNEUS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, [...]
|
PAGO |
1.136,50 |
|
| 15/05/2026 |
02010130
H F PNEUS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, [...]
|
PAGO |
1.027,46 |
|
| 15/05/2026 |
02010130
H F PNEUS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, [...]
|
PAGO |
778,35 |
|
| 15/05/2026 |
02010130
H F PNEUS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, [...]
|
PAGO |
1.229,59 |
|
| 15/05/2026 |
02010130
H F PNEUS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, [...]
|
PAGO |
170,08 |
|
| 14/05/2026 |
30030012
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/ ENSINO INTANTIL), DA PREFEITURA MUNICI [...]
|
PAGO |
67,14 |
|
| 14/05/2026 |
30030011
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA/C [...]
|
PAGO |
434,67 |
|
| 14/05/2026 |
30030010
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA/CE.
|
LIQUIDADO |
293,79 |
|
| 14/05/2026 |
29040003
COMERCIAL MM LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA, PARA O CONSUMO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E COLABORADORES, COM FORNE [...]
|
PAGO |
101,88 |
|
| 14/05/2026 |
28010003
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA, CONFORME CONTRATO Nº 20 [...]
|
PAGO |
844,80 |
|
| 14/05/2026 |
26030010
F. DE OLIVEIRA V. DE ARAUJO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES, QUENTINHAS E LANCHES), DESTINADOS A ATENDER O EVENTO "DIA D, CAMPANHA DE VACI [...]
|
PAGO |
916,20 |
|
| 14/05/2026 |
23020003
KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
|
14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE ACOPIARA-CE.
|
PAGO |
821,76 |
|
| 14/05/2026 |
23020002
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE ACO [...]
|
PAGO |
784,41 |
|
| 14/05/2026 |
20020004
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE A [...]
|
PAGO |
477,40 |
|
| 14/05/2026 |
16040001
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE ACOPIARA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA-CE, POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, À ASSOCIAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, [...]
|
LIQUIDADO |
59.513,25 |
|
| 14/05/2026 |
14050008
F. DE OLIVEIRA V. DE ARAUJO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES, QUENTINHAS E LANCHES), DESTINADOS A ATENDER AS AÇÕES E ATIVIDADES PROMOVIDAS [...]
|
EMPENHADO |
237,80 |
|
| 14/05/2026 |
14050007
THALES LIMA DUARTE
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO, REFERENTE A TAXA DE ITBI (IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS, POR ENQUADRAR NA CONDIÇÃO DE SERVIDOR PUBLICO CONCURSADO, NOS TERMOS DO CODIGO TRIBUTA [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 14/05/2026 |
14050007
THALES LIMA DUARTE
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO, REFERENTE A TAXA DE ITBI (IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS, POR ENQUADRAR NA CONDIÇÃO DE SERVIDOR PUBLICO CONCURSADO, NOS TERMOS DO CODIGO TRIBUTA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 14/05/2026 |
14050006
CARLOS DAVY DA SILVA SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO, REFERENTE A TAXA DE ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA AO SR. CARLOS DAVY DA SILVA SOUSA.
|
LIQUIDADO |
69,79 |
|
| 14/05/2026 |
14050006
CARLOS DAVY DA SILVA SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO, REFERENTE A TAXA DE ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA AO SR. CARLOS DAVY DA SILVA SOUSA.
|
EMPENHADO |
69,79 |
|
| 14/05/2026 |
14050005
VICTOR GONÇALVES MARINHO
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO, REFERENTE A TAXA DE ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA AO SR. VICTOR GONÇALVES MARINHO
|
LIQUIDADO |
78,75 |
|
| 14/05/2026 |
14050005
VICTOR GONÇALVES MARINHO
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO, REFERENTE A TAXA DE ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA AO SR. VICTOR GONÇALVES MARINHO
|
EMPENHADO |
78,75 |
|
| 14/05/2026 |
14050004
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE A TROCA DE VIDRAÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME BOLETO Nº CE20261879507, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
285,59 |
|
| 14/05/2026 |
14050004
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE A TROCA DE VIDRAÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME BOLETO Nº CE20261879507, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
285,59 |
|
| 14/05/2026 |
14050004
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE A TROCA DE VIDRAÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME BOLETO Nº CE20261879507, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
285,59 |
|
| 14/05/2026 |
14050003
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE, NO EXERCÍCIO CORRENTE. COM [...]
|
LIQUIDADO |
48.321,75 |
|
| 14/05/2026 |
14050003
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE, NO EXERCÍCIO CORRENTE. COM [...]
|
EMPENHADO |
700.000,00 |
|
| 14/05/2026 |
14050002
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE, COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02 [...]
|
LIQUIDADO |
23.935,22 |
|
| 14/05/2026 |
14050002
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE, COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02 [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 14/05/2026 |
14050001
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CUSTEIO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE, NO EXERCÍCIO CORRENTE. COMPL [...]
|
LIQUIDADO |
8.831,98 |
|
| 14/05/2026 |
14050001
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CUSTEIO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE, NO EXERCÍCIO CORRENTE. COMPL [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 14/05/2026 |
12050008
KARINE PEREIRA DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA A SENHORA KARINE PEREIRA DE OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE ENFERMEIRA, INSCRITA NO CPF Nº 054.788.853-80, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARTICIPAR [...]
|
PAGO |
324,20 |
|
| 14/05/2026 |
12030008
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICI [...]
|
PAGO |
754,64 |
|
| 14/05/2026 |
11050004
J. ABREU DE ARAÚJO - ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E SERVIÇOS CORRELATOS, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
3.240,00 |
|
| 14/05/2026 |
11050004
J. ABREU DE ARAÚJO - ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E SERVIÇOS CORRELATOS, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
3.240,00 |
|
| 14/05/2026 |
11050004
J. ABREU DE ARAÚJO - ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E SERVIÇOS CORRELATOS, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
2.160,00 |
|
| 14/05/2026 |
11050004
J. ABREU DE ARAÚJO - ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E SERVIÇOS CORRELATOS, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.296,00 |
|
| 14/05/2026 |
09040006
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIA [...]
|
PAGO |
196,46 |
|
| 14/05/2026 |
09040004
KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIAR [...]
|
PAGO |
413,43 |
|
| 14/05/2026 |
08050002
J. ABREU DE ARAÚJO - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E SERVIÇOS CORRELATOS, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
3.240,00 |
|
| 14/05/2026 |
08050002
J. ABREU DE ARAÚJO - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E SERVIÇOS CORRELATOS, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
864,00 |
|
| 14/05/2026 |
08050002
J. ABREU DE ARAÚJO - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E SERVIÇOS CORRELATOS, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
2.592,00 |
|
| 14/05/2026 |
08050002
J. ABREU DE ARAÚJO - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E SERVIÇOS CORRELATOS, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
4.320,00 |
|
| 14/05/2026 |
08050002
J. ABREU DE ARAÚJO - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E SERVIÇOS CORRELATOS, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.728,00 |
|
| 14/05/2026 |
08050002
J. ABREU DE ARAÚJO - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E SERVIÇOS CORRELATOS, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
432,00 |
|
| 14/05/2026 |
08050002
J. ABREU DE ARAÚJO - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E SERVIÇOS CORRELATOS, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
3.240,00 |
|
| 14/05/2026 |
08050002
J. ABREU DE ARAÚJO - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E SERVIÇOS CORRELATOS, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 14/05/2026 |
08010003
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICI [...]
|
PAGO |
290,63 |
|
| 14/05/2026 |
07050006
CRAJUBAR GASES LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, RECARGA DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL, COM CONSIGNAÇÃO DE CILINDROS, BEM COMO MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
74.638,00 |
|
| 14/05/2026 |
05050020
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA/CE [...]
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LIQUIDADO |
9.486,60 |
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| 14/05/2026 |
05050019
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/ENSINO INFANTIL) DA PREFEITURA MUNICIPA [...]
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LIQUIDADO |
5.503,90 |
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