| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/05/2026 |
02020040
H F PNEUS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA L [...]
|
PAGO |
3.108,39 |
|
| 15/05/2026 |
02020040
H F PNEUS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA L [...]
|
PAGO |
460,11 |
|
| 15/05/2026 |
02020038
H F PNEUS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA L [...]
|
PAGO |
21,01 |
|
| 15/05/2026 |
02020038
H F PNEUS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA L [...]
|
PAGO |
491,24 |
|
| 15/05/2026 |
02020038
H F PNEUS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA L [...]
|
PAGO |
401,18 |
|
| 15/05/2026 |
02020006
H F PNEUS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA L [...]
|
PAGO |
514,24 |
|
| 15/05/2026 |
02020006
H F PNEUS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA L [...]
|
PAGO |
6.388,88 |
|
| 15/05/2026 |
02020006
H F PNEUS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA L [...]
|
PAGO |
560,26 |
|
| 15/05/2026 |
02020006
H F PNEUS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA L [...]
|
PAGO |
2.472,12 |
|
| 15/05/2026 |
02020006
H F PNEUS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA L [...]
|
PAGO |
243,11 |
|
| 15/05/2026 |
02010405
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE TARIFAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE. COMP. 05/2026.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 15/05/2026 |
02010405
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE TARIFAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 15/05/2026 |
02010398
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE TARIFAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE. COMP. 05/2026
|
PAGO |
13,27 |
|
| 15/05/2026 |
02010398
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE TARIFAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 15/05/2026 |
02010315
SISAR - SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CUSTEIO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE, NO EXERCÍCIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
77,30 |
|
| 15/05/2026 |
02010284
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA.ME
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA E DES. SUSTENTÁVEL
CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNE [...]
|
LIQUIDADO |
4.184,00 |
|
| 15/05/2026 |
02010277
ALUCOM LTDA EPP
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNE [...]
|
LIQUIDADO |
2.005,20 |
|
| 15/05/2026 |
02010263
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA.ME
|
14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNE [...]
|
LIQUIDADO |
1.116,00 |
|
| 15/05/2026 |
02010262
ALUCOM LTDA EPP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA
CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNE [...]
|
LIQUIDADO |
594,40 |
|
| 15/05/2026 |
02010130
H F PNEUS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, [...]
|
PAGO |
1.022,46 |
|
| 15/05/2026 |
02010130
H F PNEUS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, [...]
|
PAGO |
778,35 |
|
| 15/05/2026 |
02010130
H F PNEUS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, [...]
|
PAGO |
170,08 |
|
| 15/05/2026 |
02010130
H F PNEUS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, [...]
|
PAGO |
1.136,50 |
|
| 15/05/2026 |
02010130
H F PNEUS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, [...]
|
PAGO |
1.229,59 |
|
| 15/05/2026 |
02010130
H F PNEUS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, [...]
|
PAGO |
108,05 |
|
| 15/05/2026 |
02010130
H F PNEUS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, [...]
|
PAGO |
1.027,46 |
|
| 15/05/2026 |
01040074
MARIA CELSO SILVA OLIVEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA 60+ VIVER MAIS E MELHOR, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA. COMP. 04/2026.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 15/05/2026 |
01040072
FRANCISCO NORBERTO TEIXEIRA
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA (DESLOCAMENTOS NA SEDE URBANA, RURAL E AOS MUNICÍPIOS ADJACENTES, BEM COMO A CAPITAL CEARENSE) DOS VEÍCULOS VINCU [...]
|
PAGO |
155.762,95 |
|
| 15/05/2026 |
01040053
GRUPO INTEGRA MED S/A
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE: MÉDICOS PLANTONISTAS, PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, MÉDICOS ESPECIALISTAS, MÉDICOS PSF?S E DEMAIS PROCEDIMENTOS AFINS, A FIM DE ATENDER À [...]
|
PAGO |
20.800,00 |
|
| 15/05/2026 |
01040051
GRUPO INTEGRA MED S/A
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE: MÉDICOS PLANTONISTAS, PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, MÉDICOS ESPECIALISTAS, MÉDICOS PSF?S E DEMAIS PROCEDIMENTOS AFINS, A FIM DE ATENDER À [...]
|
PAGO |
27.754,89 |
|
| 15/05/2026 |
01040050
GRUPO INTEGRA MED S/A
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE: MÉDICOS PLANTONISTAS, PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, MÉDICOS ESPECIALISTAS, MÉDICOS PSF?S E DEMAIS PROCEDIMENTOS AFINS, A FIM DE ATENDER À [...]
|
PAGO |
60.733,41 |
|
| 15/05/2026 |
01040049
GRUPO INTEGRA MED S/A
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE: MÉDICOS PLANTONISTAS, PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, MÉDICOS ESPECIALISTAS, MÉDICOS PSF?S E DEMAIS PROCEDIMENTOS AFINS, A FIM DE ATENDER À [...]
|
PAGO |
211.825,00 |
|
| 15/05/2026 |
01040047
GRUPO INTEGRA MED S/A
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE: MÉDICOS PLANTONISTAS, PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, MÉDICOS ESPECIALISTAS, MÉDICOS PSF?S E DEMAIS PROCEDIMENTOS AFINS, A FIM DE ATENDER À [...]
|
PAGO |
211.275,00 |
|
| 14/05/2026 |
30040018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010402, CONCERNENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
|
PAGO |
13,85 |
|
| 14/05/2026 |
30040018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010402, CONCERNENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
13,85 |
|
| 14/05/2026 |
30030012
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB/ ENSINO INTANTIL), DA PREFEITURA MUNICI [...]
|
PAGO |
67,14 |
|
| 14/05/2026 |
30030011
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA/C [...]
|
PAGO |
434,67 |
|
| 14/05/2026 |
30030010
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA/CE.
|
LIQUIDADO |
293,79 |
|
| 14/05/2026 |
29040006
COMERCIAL MM LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA, CONFORME AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, PARA O CONSUMO [...]
|
PAGO |
127,35 |
|
| 14/05/2026 |
29040003
COMERCIAL MM LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA, PARA O CONSUMO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E COLABORADORES, COM FORNE [...]
|
PAGO |
101,88 |
|
| 14/05/2026 |
28010003
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA, CONFORME CONTRATO Nº 20 [...]
|
PAGO |
844,80 |
|
| 14/05/2026 |
26030010
F. DE OLIVEIRA V. DE ARAUJO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES, QUENTINHAS E LANCHES), DESTINADOS A ATENDER O EVENTO "DIA D, CAMPANHA DE VACI [...]
|
PAGO |
916,20 |
|
| 14/05/2026 |
23020003
KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
|
14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE ACOPIARA-CE.
|
PAGO |
821,76 |
|
| 14/05/2026 |
23020002
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE ACO [...]
|
PAGO |
784,41 |
|
| 14/05/2026 |
20020004
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE A [...]
|
PAGO |
477,40 |
|
| 14/05/2026 |
17040005
COMERCIAL MM LTDA
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA E DES. SUSTENTÁVEL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA, CONFORME AS NECESSIDADES E DEMANDAS DIÁRIAS, P [...]
|
PAGO |
186,78 |
|
| 14/05/2026 |
16040002
FRANCISCA FRANCINILDA LEITE DA CRUZ - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÃO DE 13 KG, BEM COMO VASILHAMES (BOTIJÕES VAZIOS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDU [...]
|
LIQUIDADO |
8.960,00 |
|
| 14/05/2026 |
16040001
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE ACOPIARA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA-CE, POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, À ASSOCIAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, [...]
|
LIQUIDADO |
59.513,25 |
|
| 14/05/2026 |
14050008
F. DE OLIVEIRA V. DE ARAUJO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES, QUENTINHAS E LANCHES), DESTINADOS A ATENDER AS AÇÕES E ATIVIDADES PROMOVIDAS [...]
|
EMPENHADO |
237,80 |
|
| 14/05/2026 |
14050007
THALES LIMA DUARTE
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO, REFERENTE A TAXA DE ITBI (IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS, POR ENQUADRAR NA CONDIÇÃO DE SERVIDOR PUBLICO CONCURSADO, NOS TERMOS DO CODIGO TRIBUTA [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 14/05/2026 |
14050007
THALES LIMA DUARTE
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO, REFERENTE A TAXA DE ITBI (IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS, POR ENQUADRAR NA CONDIÇÃO DE SERVIDOR PUBLICO CONCURSADO, NOS TERMOS DO CODIGO TRIBUTA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 14/05/2026 |
14050006
CARLOS DAVY DA SILVA SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO, REFERENTE A TAXA DE ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA AO SR. CARLOS DAVY DA SILVA SOUSA.
|
LIQUIDADO |
69,79 |
|
| 14/05/2026 |
14050006
CARLOS DAVY DA SILVA SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO, REFERENTE A TAXA DE ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA AO SR. CARLOS DAVY DA SILVA SOUSA.
|
EMPENHADO |
69,79 |
|
| 14/05/2026 |
14050005
VICTOR GONÇALVES MARINHO
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO, REFERENTE A TAXA DE ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA AO SR. VICTOR GONÇALVES MARINHO
|
LIQUIDADO |
78,75 |
|
| 14/05/2026 |
14050005
VICTOR GONÇALVES MARINHO
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO, REFERENTE A TAXA DE ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA AO SR. VICTOR GONÇALVES MARINHO
|
EMPENHADO |
78,75 |
|
| 14/05/2026 |
14050004
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE A TROCA DE VIDRAÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME BOLETO Nº CE20261879507, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
285,59 |
|
| 14/05/2026 |
14050004
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE A TROCA DE VIDRAÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME BOLETO Nº CE20261879507, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
285,59 |
|
| 14/05/2026 |
14050004
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE A TROCA DE VIDRAÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME BOLETO Nº CE20261879507, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
285,59 |
|
| 14/05/2026 |
14050003
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE, NO EXERCÍCIO CORRENTE. COM [...]
|
LIQUIDADO |
48.321,75 |
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| 14/05/2026 |
14050003
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
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09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE, NO EXERCÍCIO CORRENTE. COM [...]
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EMPENHADO |
700.000,00 |
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